《遂宁年鉴》(2015卷)审计

遂宁年鉴2015审计

 

【审计成果】2014年,全市审计机关完成审计和审计调查项目109个,管理不规范资金38.29亿元,增收节支2.14亿元,移送相关单位处理5件;审计提出的建议241条,被采纳193条,被中省市新闻媒体采用信息70余条,被市委办、市政府办专报采用和市领导肯定性批示报告19件,向社会公布审计结果公告23个。

【财政(预算执行)审计】3月,组织市本级部分市委机构、市政府组成部门、群团组织、学校、医院在内的85个预算执行部门(单位),采取全面自查与重点抽查、重点审计相结合的方式,对2013年部门预算及执行、"三公"经费及会议费支出、公务卡使用等情况进行审计调查。对市财政局、市国土局等18个部门(单位)进行重点抽查,其中,对市公安局、市统计局等6个部门开展全面审计。形成综合报告1篇、专题报告3篇,被市政府信息专报采用1篇。4月,对市公安局及其所属拘留所、看守所和戒毒所2013年的预算执行情况进行审计,对各县(区)进行指导、检查和汇总。

【经济责任审计】与市委组织部、市委编办对原安居区委书记王俊、区长曹斌两人同步进行"三责联审",同时,市、县(区)同步对全市文广系统主要领导进行行业性经济责任审计。

【农业与资源环保审计】一是完成全国土地出让金收支和耕地保护审计工作。8~11月,抽调57人参加由审计署成都特派办与四川省审计厅组成的联合审计组,赴资阳市下属的简阳市和安岳县开展为期3个月的土地出让收支和耕地保护审计工作,圆满地完成审计任务。二是完成蓬溪县3个土地整理项目审计。查出施工单位多计工程造价、超额列支业务接待费、重复领取项目管理人员补贴、工程施工合同签订不严谨等问题,查出管理不规范金额207.35万元,核减工程造价187万元。

【固定资产投资审计】全年,市本级共完成政府投资建设项目竣工决(结)算审计59个,项目送审总额12.56亿元,审减金额2.35亿元,审减率18.71%。先后对市体育中心等"省十二运会"主要场馆、观音湖下穿隧道、安居区三仙湖水库工程、遂宁机场迁建进场道路及机场试验段、市城区应急备用水源工程、遂宁海关综合业务技术用房等13个投资31.14亿元的在建项目实施全过程跟踪审计。查出施工单位或项目建设单位多计工程造价以及实际投资超计划投资、竣工结算超合同、设计变更随意、招标工程量清单编制不准确等项目管理不规范的问题,提出审计建议56条,建议促进整改事项47条。

【社会保障审计】连续5年对市城区住宅维修专项资金缴存、管理使用情况进行跟踪审计督查,该项资金已从审前的400万元,督促累计缴存至1.79亿元。做好城镇保障性安居工程跟踪审计工作,完成2013年城镇保障性安居工程跟踪审计,查出违纪违规金额8500余万元,提出审计建议5条。

【企业审计】全年,对5个国有企业开展审计,为完成政府对国企合并、股权转让等需要,重点对资产、债权债务、利润等逐一进行核实,为政府决策提供了真实可靠的第一手资料。

【专项资金审计(调查)】切实做好"稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险"政策措施落实情况跟踪审计工作,组织对市本级和5个县(区)的"稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险"政策措施落实到位情况进行分季度跟踪审计,及时发现问题,督促整改,收到较好的效果。完成省审计厅安排的对遂宁市2011年至2013年度环境保护专项资金的筹集、管理、使用等情况的延伸审计调查,查出环保部门决算编制不真实、违规支付环保专项资金、环保建设项目进度缓慢以及环保政策执行方面存在的问题等,查出管理不规范金额2531.77万元。

 

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