遂宁市气象局
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市气象局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 遂宁市气象局职能简介
1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境。
3.负责本行政区域内气象监测、预报管理工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
4.管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责灌充施放系留气球或升空气球的安全监督管理工作。
5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
6.组织开展气象法治宣传教育,负责监督、检查有关气象法规的实施,对违反气象法律、法规、规章有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。
7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同县(市、区)人民政府对县(市、区)气象机构实施以部门为主的双重管理;协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
8.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
(二)遂宁市气象局2025年重点工作
1.加快X波段雷达项目建设进度。保证明年主汛期之前全面建成并投入使用,提升监测质量,消除监测盲区。
2.加强智能网格预报订正、灾害性天气预报预警技术研发。不断提升灾害性天气预报预警精准度,加强实况产品在预报预警、气象服务中的应用,强化精细化格点订正工作,组织市县两级预报业务人员开展灾害性天气监测预警培训和技术交流,提升灾害性天气预报预警能力。
3.进一步完善预警联动机制。升级突发公共事件预警信息发布系统,加强针对特定区域责任人群发语音电话提醒和公众短信的靶向发布,实现灾害预警、响应指令、接收对象、发布渠道智能匹配和语音外呼叫响应全过程闭环,实现灾害预警与响应行动无缝衔接。
4.强化党建引领。推动党建与业务深度融合、相互促进,教育引导广大党员立足本职、主动作为,在深入推进气象高质量发展中建功立业,不断提升气象服务地方经济建设和社会发展能力水平。
二、部门预算单位构成
遂宁市气象局是公益性事业单位,属于一级预算单位,无下属二级预算单位。我局现有内设机构3个:办公室(人事教育科)、计划财务科(监察审计室)、业务科技科(法规科)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,遂宁市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。遂宁市气象局,2025年收支总预算491.33万元,较2024年收支预算总数增加19.88万元,主要是上年结转了中央和省级生态环境保护专项资金2023年度空气环境目标考核激励(约束)资金。
(一)收入预算情况
遂宁市气象局2025年收入预算491.33万元,其中:上年结转30万元,占6.11%;一般公共预算拨款收入461.33万元,占93.89%。
(二)支出预算情况
遂宁市气象局2025年支出预算491.33万元,其中:基本支出317.33万元,占64.59%;项目支出174万元,占35.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市气象局,2025年收支总预算491.33万元,较2024年收支预算总数增加19.88万元,主要是上年结转了2023年度空气环境目标考核激励(约束)资金。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入461.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入30万元;支出包括:自然资源海洋气象等支出391.53万元、社会保障和就业支出30.65万元、卫生健康支出13.03万元、住房保障支出26.12万元、节能环保支出30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市气象局,2025年收支总预算461.33万元,较2024年收支预算总数减少10.12万元,主要是常规项目经费里对外宣传经费由市委宣传部统一管理,未列在预算中。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源海洋气象等支出391.53万元,占84.87%;社会保障和就业支出30.65万元,占6.64%;卫生健康支出13.03万元,占2.82%;住房保障支出26.12万元,占5.66%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):2025年预算数为247.53万元,主要用于:包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务等日常公用经费。保障气象工作顺利进行,确保了我市气象事业的可持续发展,确保了干部职工的队伍稳定,做好全市公共气象服务工作。
2.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):2025年预算数为34万元,主要用于:人工影响天气作业及空中云水资源开发、区域自动站维护为农气象服务等业务和工作经费、气象影视制作人员的劳务等费用。大力推进气象现代化建设,努力提高公共气象服务能力,改革创新,锐意进取,为全市防灾减灾提供了保障,减少气象灾害可能带来的损失,促进全市经济发展。
3.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):2025年预算110万元,主要用于气象观测站运行维持经费、弥补气象局常规工作经费。为全市防灾减灾提供了保障,减少气象灾害可能带来的损失,促进全市经济发展。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025年预算数为0.48万元,主要用于:局机关离退休人员经费。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为30.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。保障在职人员的基本养老保险单位部分正常缴纳。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为13.03万元,主要用于:局机关事业单位基本医疗保险缴费支出。保障在职人员的医疗保险单位部分正常缴纳。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为26.12万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。保障在职人员的住房公积金正常缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市气象局2025年一般公共预算基本支出317.33万元,其中:
人员经费259.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、 医疗费补助、其他社会保障缴费。
公用经费57.41万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市气象局2025年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。
(一)因公出国(境)经费较上年预算与上年预算持平。主要原因是2025年无因公出国(境)计划。
(二)公务接待费较2024年预算与上年预算持平。
2025年公务接待费计划用于公务接待开支用餐费等。。
(三)公务用车购置及运行维护费预算与2024年预算持平。
部门现有公务用车4辆,其中:其他业务用车4辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于4辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关日常工作开展,业务用车主要用于人工影响天气作业。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市气象局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.5万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费12.5万元。
(一)会议费较2024年预算或与2024年预算持平。
(二)培训费较2024年预算与2024年预算持平。
(三)差旅费较2024年预算下降10.71%。主要原因是坚持将政府过紧日子作为预算管理方针,不断优化财政支出结构。
九、政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,遂宁市气象局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,定向保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备1套。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年遂宁市气象局开展绩效目标管理的项目26个,涉及预算491.33万元。其中:人员类项目9个,涉及预算259.93万元;运转类项目16个,涉及预算201.4万元;特定目标类项目1个,涉及预算30万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):指为社会公众和政府部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。