遂宁市归侨侨眷联合会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市归侨侨眷联合会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 遂宁市归侨侨眷联合会职能简介
1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作;
2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务;
3.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务;
4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动;积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流;
5.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选;
6.承担市委、市政府和省侨联交办的其他工作。
(二)遂宁市人民对外友好协会职能简介
1.同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系。通过相互访问,组织地方间的交流活动以及其它形式,增进相互了解,发展友谊;
2.组织、配合我市有关单位开展对外经济、贸易、科技、教育、文化、旅游、卫生、体育等领域的交流与合作,促进人才、技术、资金的流动,为我市的改革开放和经济社会发展服务;
3.开展对外民间文化交流,派出和接待文化艺术团体和人士进行友好访问,举办演出和展览等活动;
4.开展我市同外国省(州、府)、市建立和发展国际友好城市关系的工作,推动双边交流与合作;
5.积极参与中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会开展的有关活动,完成中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会委托的各项事务;
7.开展其他有关遂宁人民同各国人民友好合作的工作;
8.承担市委、市政府和省友协交办的其他工作。
(三)遂宁市归侨侨眷联合会2025年重点工作
1.把准职能定位,提升发展动能。深入学习贯彻中省市系列全会精神,牢牢把握侨联职能定位,发挥群众性、民间性、涉外性等特点,找准工作的结合点、切入点和着力点,纵深推进侨联改革,扩大基层侨联组织覆盖,活跃基层侨联工作,加强侨联干部队伍建设,建好“网上侨联”,走好网上群众路线。不断拓展海外联谊、凝聚侨心侨力、参与社会建设、服务经济发展,为推动我市高质量跨越式发展积极贡献侨界力量。
2.强化作用发挥,服务中心大局。用好侨的渠道,发挥侨团、侨领、侨媒、侨胞作用,通过组织承办“中国寻根之旅”夏令营活动、参加“世界华人学生作文大赛”、举办“遂宁牵手国际友城”系列互动宣传活动等方式向世界宣介遂宁改革开放取得的重大成就,讲好遂宁故事,传播好遂宁声音,为我市发展营造良好外部环境。用好侨的优势、发挥侨的所长,主动融入和服务“一带一路”、成渝地区双城经济圈建设等国家战略,在实施“引客入遂”行动、促进侨资侨属企业科技创新和成果转化,发展新质生产力、推动“遂宁产”“遂宁造”走出国门、走向世界等方面积极牵线搭桥、彰显作为。
3.创新工作思路,打破发展桎梏。以改革的思维、创新的举措破解制约侨联事业高质量发展的瓶颈和掣肘,加强和改进侨务工作,切实发挥融通中外的独特优势,努力将海外侨胞、归侨侨眷和国际友好人士中蕴藏的丰富资源,转化为服务遂宁经济社会发展的巨大能量。主动承办并积极参加中省侨联和对外友协主办的各类品牌活动,宣传推介遂宁营商环境和惠企政策,邀请海外侨胞、华人侨领、侨商外商、外国使领馆官员和国际友好人士莅遂参观考察,感受遂宁最新发展成果,形成投资意向,促进经贸合作。
二、部门预算单位构成
市侨联没有下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,遂宁市归侨侨眷联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入231.77万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出195.14万元、社会保障和就业支出16.35万元、卫生健康支出6.76万元、住房保障支出13.51万元。遂宁市归侨侨眷联合会,2025年收支总预算231.77万元,较2024年收支预算总数增加3.92万元,主要是人员相关经费增加。
(一)收入预算情况
遂宁市归侨侨眷联合会2025年收入预算231.77万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入231.77万元,占100%。
(二)支出预算情况
遂宁市归侨侨眷联合会2025年支出预算231.77万元,其中:基本支出176.91万元,占76.33%;项目支出54.86万元,占23.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2025年收支总预算231.77万元,较2024年收支预算总数增加3.92万元,主要是人员相关经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入231.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出195.14万元、社会保障和就业支出16.35万元、卫生健康支出6.76万元、住房保障支出13.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市归侨侨眷联合会2025年收支总预算231.77万元较2024年收支预算总数增加3.92万元,主要是人员相关经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出195.14万元,占84.20%;社会保障和就业支出16.35万元,占7.05%;卫生健康支出6.76万元,占2.92%;住房保障支出13.51万元,占5.83%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)行政运行01(项)2025年预算数为195.14万元,主要用于本单位的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费以及对外友好工作、海外联络联谊费、聘请法律顾问、侨联工作经费、侨联换届等专用项目支出。
2. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2025年预算数为16.35万元,主要用于:职工养老保险单位部分缴费。
3. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款) 行政单位医疗01(项)2025年预算数为6.76万元,主要用于:职工医疗保险单位部分缴费。
4.住房保障支出221(类)住房 改革支出02(款) 住房公积金01(项)2025年预算数为13.51万元,主要用于:职工公积金单位部分缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2025年一般公共预算基本支出176.91万元,其中:
人员经费143.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费33.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算减少100%。主要原因是无因公出国计划。
(二)公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待来遂出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作的其他单位人员。市侨联将严格按照《四川省党政机关国内公务接待管理办法》的要求,本着厉行节约的原则,做好公务接待费的管理使用。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算都为0。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.4万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费5.4万元。
(一)会议费与2024年预算持平。
(二)培训费与2024年预算持平。
(三)差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,遂宁市归侨侨眷联合会机关运行经费财政拨款预算为33.17万元,较2024年预算增加15.84万元,增长100%。
(二)政府采购情况
遂宁市归侨侨眷联合会2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,遂宁市归侨侨眷联合会所共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年遂宁市归侨侨眷联合会开展绩效目标管理的项目20个,涉及预算231.77万元。其中:人员类项目8个,涉及预算143.74万元;运转类项目8个,涉及预33.17万元;特定目标类项目4个,涉及预算54.86万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。