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财政|预决算及“三公”经费

遂宁市船山生态环境监测站2025年单位预算

来源:市生态环境局 发布时间:2025-03-05 10:59 浏览次数: 字体: [ ] 打印


 

 

遂宁市船山生态环境监测站

2025单位预算

 

 

 


  

第一部分  2025年单位预算编制说明.................................1

一、基本职能及主要工作..........................................1

、收支预算情况说明..........................................2

、财政拨款收支预算情况说明..................................2

、一般公共预算当年拨款情况说明..............................2

、一般公共预算基本支出情况说明...........................................3

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明......................4

“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明....4

、政府性基金预算支出情况说明................................5

、国有资本经营预算支出情况说明..............................5

十、其他重要事项的情况说明....................................5

名词解释................................................6

第二部分  2025年单位预算报表.....................................8

1. 单位收支总表...............................................8

1-1. 单位收入总表.............................................8

1-2. 单位支出总表.............................................8

2. 财政拨款收支预算总表.......................................8

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)..................8

3. 一般公共预算支出预算表.....................................8

3-1. 一般公共预算基本支出预算表...............................8

3-2. 一般公共预算项目支出预算表...............................8

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.......................8

4. 政府性基金支出预算表........................................8

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....................8

5. 国有资本经营预算支出预算表..................................8

6. 单位预算项目支出绩效目标表..................................8



 

 


25年单位预算编制说明

 

(一)船山生态环境监测站的基本职能

1.贯彻执行国家有关生态环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度

2.参与本区环境监测规划、计划的制定,并贯彻执行按照国家生态环境监测技术规范开展组织全区的环境质量监测、执法监测、污染及事故的应急监测等

3.及时向主管部门和上级有关部门上报各类监测数据、报告,为全区环境管理、决策提供技术支持。

(二)船山生态环境监测站2025年重点工作

1.持续推进监测能力提升制定人员持证上岗考核计划和资质认定扩项计划,做好人员分工、方法验证、上岗证考核等前期准备工作,力争年度扩项20项次以上。

2.逐步淘汰老旧设备科学谋划、积极对接,根据现有工作需要和现代化生态环境监测体系建设要求,逐步更新仪器设备,改善实验室环境。

3.持续做好技术支撑。力以赴,全面完成上级下达的各项监测任务,为环境管理和决策提供科学的技术支撑,助力环境质量持续改善。

    二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市船山生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入254.55万元,上年结转0万元;支出包括:卫生健康支出9.99万元,节能环保支出244.56万元。遂宁市船山生态环境监测站2025年收支总预算254.55万元,2024年收支预算总数增加12.48万元,主要是因为2024年行政事业单位工资调整,2025年人员经费相应增加

(一)收入预算情况

遂宁市船山生态环境监测站2025年收入预算254.55万元,其中:一般公共预算拨款收入254.55万元,占100%

(二)支出预算情况

遂宁市船山生态环境监测站2025年支出预算254.55万元,其中:基本支出184.55万元,占72.50%;项目支出70.00万元,占27.50%

    三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市船山生态环境监测站2025年收支总预算254.55万元,较2024年收支预算总数增加12.48万元,主要是因为2024年行政事业单位工资调整,2025年人员经费相应增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入254.55万元上年结转一般公共预算拨款收入0万元支出包括:卫生健康支出9.99万元,节能环保支出244.56万元。

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市船山生态环境监测站2025年收支总预算254.55万元较2024年收支预算总数增加12.48万元,主要是因为2024年行政事业单位工资调整,2025年人员经费相应增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出9.99万元,3.92%;节能环保支出244.56万元,占96.08%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出()行政事业单位医疗(事业单位医疗(2025年预算数为9.99万元,主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2.节能环保支出()环境监测与监察()其他环境监测与监察支出():2025年预算数为244.56万元,主要用于单位正常运转的基本支出及项目支出其中基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、培训费等;项目支出包括环境保护监测运行经费。

    五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市船山生态环境监测站2025年一般公共预算基本支出184.55万元,其中:

人员经费141.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费43.34万元,主要包括:办公费、电费差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

    六“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市船山生态环境监测站2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费2024预算持平主要原因是本年本单位无出国(境)计划。

(二)公务接待费2024年预算持平主要原因是我单位积极倡导勤俭节约,严格控制公务接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费2024预算持平主要原因是遂宁市船山生态环境监测站无公务用车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客车0辆货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元

    七“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市船山生态环境监测站2025“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数16万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费16.00元。

(一)会议费2024年预算持平主要原因是根据实际工作开展情况预算会议费。

(二)培训费2024年预算持平主要原因是根据实际工作开展情况预算培训费。

(三)差旅费较2024年预算增长6.67%主要原因是监测工作力度加大增加出差次数及人数,差旅费相应增加。

、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市船山生态环境监测站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市船山生态环境监测站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

遂宁市船山生态环境监测站为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2025,遂宁市船山生态环境监测站无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底遂宁市船山生态环境监测站所属各预算单位共有车辆0辆其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年遂宁市船山生态环境监测站开展绩效目标管理的项目14个,涉及预算254.55万元。其中:人员类项目7个,涉及预算141.21万元;运转类项目7个,涉及预算113.34万元特定目标类项目0个。

    十名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费医疗经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

第二部分  2025年单位预算报表

 

    表1. 单位收支总表

    表1-1. 单位收入总表

    表1-2. 单位支出总表

    表2. 财政拨款收支预算总表

    表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    表3. 一般公共预算支出预算表

    表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

    表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

    表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4. 政府性基金支出预算表

    表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5. 国有资本经营预算支出预算表

    表6. 单位预算项目支出绩效目标表



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