2024年度中国共产党遂宁市委员会
社会工作部部门决算
目录
公开时间:2025年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
市委社会工作部负责贯彻落实党中央有关社会工作的方针政策和省委、市委决策部署,把坚持和加强党对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。市委社会工作部统一领导市信访局。主要职责是:
(一)研究相关理论、政策和规划,拟订相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向市委报告工作情况并提出建议。
(二)统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。
(四)指导全市性社会组织党建工作,统一领导全市性行业协会商会党的工作,承办全市性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全市行业协会商会深化改革和转型发展,调查研究相关重大问题。
(五)指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。
(六)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广,指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设,协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
(七)完成市委交办的其他任务。
中国共产党遂宁市委员会社会工作部机关内设科室5个,下属事业单位1个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为179.82万元。本单位是2024年新增单位,故无上年数。

二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计179.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入179.82万元,占100%。

三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计179.82万元,其中:基本支出177.32万元,占98.6%;项目支出2.5万元,占1.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为179.82万元。本单位是2024年新增单位,故无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出179.82万元,占本年支出合计的100%。本单位是2024年新增单位,故无上年数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出179.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出151.28万元,占84.13%;社会保障和就业支出12.77万元,占7.1%;卫生健康支出5.04万元,占2.8%;住房保障支出10.74万元,占5.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为179.82万元,完成预算92.67%。其中:
1.一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项):支出决算为137.02万元,完成预算94.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员类福利费及奖金有结余。
2.一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项):支出决算为11.76万元,完成预算80.6%,决算数小于预算数的主要原因是日常类维修(护)费及其他商品和服务有结余。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为12.63万元,完成预算91.99%。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.14万元,完成预算87.5%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.74万元,完成预算87.62%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.3万元,完成预算100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.74万元,完成预算92.59%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出177.32万元,其中:
人员经费112.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费64.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元,完成预算61.11%。本单位是2024年新增单位,故无上年数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.07万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.07万元,完成预算66.94%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4.07万元。主要用于日常公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,中国共产党遂宁市委员会社会工作部机关运行经费支出64.9万元。本单位是2024年新增单位,故无上年数。
(二)政府采购支出情况
2024年度,中国共产党遂宁市委员会社会工作部政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党遂宁市委员会社会工作部共有车辆1辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项):反映社会工作部行政单位的基本支出。
10.一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项):反映社会工作部行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项):反映社会工作部下属事业单位的基本支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表