2021年14号:“遂宁市妇女联合会2020年度预算执行情况的审计
结果公告”
2021年第14号
(总第119号)
关于遂宁市妇女联合会
2020年度预算执行情况的审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和市委审计委员会批准的2021年度审计项目计划,遂宁市审计局派出审计组,对遂宁市妇女联合会(以下简称:市妇联)2020年度预算执行情况进行了审计调查。现将审计结果公告如下。
一、审计发现的主要问题
(一)按经济分类的相关支出账表不一致
市妇联2020年劳务费账面实际支出数比决算支出数多0.82万元;差旅费账面实际支出数比决算支出数少1.01万元。
(二)一般性支出压减未达到规定比例
根据市妇联2020年预算报表和决算报表反映,市妇联2020年“办公费、印刷费、差旅费、培训费、办公设备购置”等16项一般公共预算支出费用的年初预算数比2019年增加,决算支出数比2019年减少,但均未达到压减10%的总体要求。
二、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,市审计局已按照规定出具了审计整改函,并提出了整改意见。市妇联已针对审计整改函提出的问题进行了整改。
遂宁市审计局
2021年12月23日