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预决算及“三公”经费

2024年度四川省遂宁市人民政府驻北京联络处单位决算

来源:市政府办公室 发布时间:2025-08-22 14:41 浏览次数: 字体: [ ] 打印


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公开时间:2025 8  22

 

第一部分  单位概况

一、 单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

1.收集、整理各种政务、经济、科技、人才等方面的信息,为市委、市政府决策提供参考依据,为遂宁企业提供信息;积极搭建平台,开展招商引资、招才引智工作

2.负责市级领导和市级部门来京公务活动的接待工作,完成市级领导交办的各项任务。

3.协调处理好与国家及北京市有关部门的关系,理顺相关渠道,协助妥善处置遂宁上京信访事件,做好维护首都稳定的相关工作。

4.强化公共服务和社会管理,为遂宁基层组织和群众在京活动提供相关服务。

5.做好遂宁在京流动党员的教育、管理、服务工作。

6.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作任务。

二、机构设置

市驻京联络处内设3个机构,分别为综合科、经济科、接待科,有财政全额拨款事业编制8名。无变动情况。

  2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入支出总计均为343.35万元。与2023相比,收入支出总计各减少28.02万元,下降7.55%。主要变动原因是跨区域合作专项资金、春节慰问经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计332.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入332.21万元,占100%。

三、出决算情况说明

2024年度本年支出合计332.21万元,其中:基本支出166.4万元,占50.09%;项目支出165.81万元,占49.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为332.21万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少28.02万元,下降7.55%。主要变动原因是跨区域合作专项资金、春节慰问经费减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出332.21万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.02万元,下降7.55%。主要变动原因是跨区域合作专项资金、春节慰问经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出332.21万元,主要用于以下方面一般公共服务支出305.88万元,占92.08%;社会保障和就业支出10.68万元,占3.21%;卫生健康支出5.34万元,占1.61%;住房保障支出10.30万元,占3.1%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为332.21完成预算97.90%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为140.07万元,完成预算99.20%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费未完全支付。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为152.81万元,完成预算96.22%,决算数小于预算数的主要原因是项目中的差旅费未完全支付。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为13万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为1.37万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.32万元,完成预算100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出166.4元,其中:

人员经费126.2元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费40.2元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.63万元,完成预算88.36%,较上年度增加2.89万元,增长60.97%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用有结余。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.51万元,占98.43%;公务接待费支出决算0.12万元,占1.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出2024年未发生因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出7.51万完成预算93.88%公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加3.01万元,增长66.89%。主要原因是本年度增加1辆公务用车的费用。

其中:公务用车购置支0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至20241231日,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支7.51万元。主要用于应急保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元,完成预算18.75%公务接待费支出决算比2023年度减少0.12万元,下降50%。主要原因是公务接待事项减少。其中:

国内公务接待支0.12元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接2批次,5人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元,具体内容包括:阿坝州驻京联络处学习交流餐费0.07万元;市经合局对接驻点招商事宜餐费0.05万元。

外事接待支出未发生外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度四川省遂宁市人民政府驻北京联络处机关运行经费支出40.2元,比2023年度减少13.14万元,下降24.68%。主要原因是公用经费中差旅费减少。

(二)政府采购支出情况

2024年度,四川省遂宁市人民政府驻北京联络处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,四川省遂宁市人民政府驻北京联络处共有车辆2辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位2024年度预算编制阶段,没有需要开展事前绩效评估的项目,故未开展预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,调剂1个项目,选取7个项目开展绩效监控。后续调剂2个项目,年末对9个特定目标项目开展绩效自评,自评表详见第四部分附件。


部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置星级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政部门(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51090022T000000319385-专项业务费

主管部门

遂宁市人民政府办公室部门

实施单位 (盖章)

四川省遂宁市人民政府驻北京联络处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障市领导在京公务活动顺利开展

较好地服务保障了市领导在京公务活动开展。

2.项目实施内容及过程概述

及时服务保障了市领导在京公务活动的顺利开展,共计30批次150人。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

35.00

35.00

35.00

100.00%

10


其中:财政资金

35.00

35.00

35.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

接待保障市领导在京公务活动

60

/次

150

15

15


质量指标

保证服务保障质量

90

%

95

15

15


时效指标

根据工作需要及时响应

定性

1

小时

1

10

10


效益指标

社会效益指标

助推遂宁经济高质量发展

定性

15

15


可持续影响指标

助推遂宁经济高质量发展

定性

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

98

%

99

10

10


成本指标

经济成本指标

按照预算使工作成本最低化

35

万元

35

10

10


合计

100

100


评价结论

较好地服务保障了市领导在京公务活动开展。

存在问题

服务保障水平有待提高。

改进措施

加强协调联系,提高服务保障水平。

项目负责人:刘人萍

财务负责人:刘兰












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51090022T000000319425-两中心工作经费

主管部门

遂宁市人民政府办公室部门

实施单位 (盖章)

四川省遂宁市人民政府驻北京联络处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

搭建在京优秀人才交流平台,服务在京遂宁优秀人才及农民工,提高社会影响力和知名度;做好在京农民工的服务管理工作,以及困难农民工的临时救助工作,开展走访慰问

通过各种渠道招揽吸引人才,将优秀人才凝聚在党和遂宁发展的周围,造就规模宏大、素质优良的人才队伍,做好遂宁与北京经济发展人才服务工作,促进资源合理流动,助力全市经济社会发展、助力全市乡村振兴发展。做好在京农民工的服务管理工作,不断增强群众幸福感、获得感、安全感。

2.项目实施内容及过程概述

开展招才引智活动,走访慰问在京优秀人才;走访慰问在京农民工,指导市、船山、蓬溪在京农民工服务站建成在京农民工服务示范点

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

7.00

7.00

7.00

100.00%

10


其中:财政资金

7.00

7.00

7.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

每年看望慰问遂宁籍优秀人才及农民工

70

/次

100

10

10


招才引智活动,提供维权服务,组织活动

4

5

10

10


质量指标

体现地方党委政府对人才和农民工的关心关爱

90

95

10

10


时效指标

实时开展

定性

1

1

10

10


效益指标

社会效益指标

助推遂宁经济高质量发展

定性

15

15


可持续影响指标

适时开展关心关爱慰问工作

定性

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

98

%

99

10

10


成本指标

经济成本指标

按照社会使工作成本最低化

7

万元

7

10

10


合计

100

100


评价结论

依托两中心聚人气、叙乡情、议变化、促发展,不断增强群众幸福感、获得感、安全感。

存在问题

各在京平台建设有待进一步加强。

改进措施

进一步推动各县(市、区)完成各类在京组织的成立并有序运行。

项目负责人:刘人萍

财务负责人:刘兰












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51090022T000000319450-联络处房租费用

主管部门

遂宁市人民政府办公室部门

实施单位 (盖章)

四川省遂宁市人民政府驻北京联络处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障办公需求与在京职工住房需求

保障了干部职工的基本住房需求。

2.项目实施内容及过程概述

由单位统一为干部职工租住房屋。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

51.47

51.47

51.47

100.00%

10


其中:财政资金

51.47

51.47

51.47

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障职工居住需求

7

7

30

30


质量指标

保障办公和职工居住需求

95

%

100

10

10


时效指标

根据工作需要及时租用

定性

1

1

10

10


效益指标

社会效益指标

高效服务遂宁经济发展

定性

10

10


可持续影响指标

利于工作开展

定性

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

有效保障职工正常生活工作

95

%

100

10

10


成本指标

经济成本指标

以市场均价租用

51.47

万元

51.47

10

10


合计

100

100


评价结论

有效保障了干部职工的住房需求,有利于激发干事创业热情。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:向奎宣

财务负责人:刘兰












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51090022T000000319531-流动党员服务站费用

主管部门

遂宁市人民政府办公室部门

实施单位 (盖章)

四川省遂宁市人民政府驻北京联络处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

做好在京流动党员的管理服务工作,以及困难党员的临时救助,做好在京遂宁农民工管理服务工作

较好地完成了在京流动党员和农民工的管理服务工作,对困难流动党员及时慰问和救助。

2.项目实施内容及过程概述

通过召开理论宣讲会和七一表彰大会,评选表扬一批优秀在京流动党员;适时看望慰问困难流动党员。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.50

2.50

2.50

100.00%

10


其中:财政资金

2.50

2.50

2.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

组织活动

2

2

10

10


每年看望慰问困难流动党员

2

2

10

10


提供维权服务

2

2

10

10


质量指标

体现地方党委政府对流动党员的帮助

90

%

95

10

10


时效指标

根据需求提供帮助

定性

1

1

5

5


效益指标

社会效益指标

增强组织凝聚力,体现地方党委政府对流动党员的帮助

定性

15

15


可持续影响指标

发挥党员先锋模范作用

定性

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

98

%

99

10

10


成本指标

经济成本指标

按照预算使工作成本最低化

2.5

2.5

5

5


合计

100

100


评价结论

增强组织凝聚力,让流动党员“离乡不离党”,体现地方党委政府对流动党员的帮助。

存在问题

个别流动党员参加活动积极性不高,党员先锋模范作用发挥不明显。

改进措施

丰富活动开展方式,进一步发挥党员先锋模范作用。

项目负责人:向奎宣

财务负责人:刘兰












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51090022T000004783511-信访经费

主管部门

遂宁市人民政府办公室部门

实施单位 (盖章)

四川省遂宁市人民政府驻北京联络处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

协调处理好与国家及北京市有关部门的关系,协助妥善处置遂宁上京信访事件,做好维护首都稳定的相关工作;进一步规范驻京信访工作组管理,保障在京信访工作组有序开展,做好维护首都稳定的相关工作。

确保了全国两会等重点时期我市驻京信访工作稳定,为首都和谐稳定作出积极贡献。2024年,劝返接离到国家信访局正常上访登记68人次,接离久敬庄救济服务中心滞留人员102人次,处置劝返到京集访5批30人次,协助北京公安机关和环京检查站核查59人次,救助困难群众和精神病患者31人次,进京走访控制成效保持全省第二位。

2.项目实施内容及过程概述

及时高效接离劝返进京上访人员

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

36.00

36.00

36.00

100.00%

10


其中:财政资金

36.00

36.00

36.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

接待劝返进京上访人员

80

/次

200

15

15


质量指标

送返上访人员

定性


15

15


时效指标

及时送返

定性


10

10


效益指标

社会效益指标

维护首都和谐稳定

定性


15

15


可持续影响指标

维护首都和谐稳定

定性


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

上访人员满意度

98

%

98

10

10


成本指标

经济成本指标

工作组房屋租赁相关费用及办公经费

36

万元

36

10

10


合计

100

100


评价结论

及时高效接离劝返进京上访人员,全年未发生一起恶性事件,为首都和谐稳定作出了积极贡献。连续三年进京走访控制成效保持全省前三位。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘人萍

财务负责人:刘兰












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51090022T000006511657-跨区域合作专项资金

主管部门

遂宁市人民政府办公室部门

实施单位 (盖章)

四川省遂宁市人民政府驻北京联络处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

举办开展专题对接活动,主导引进京津冀企业到遂投资。

实施“招商宣传顾问制”,聘请党政机关、科教文卫、企业等系统领域德高望重人员30余名;收集、推送优质项目、有效信息5条,拜访企业50次。

2.项目实施内容及过程概述

开展招商引资工作推介会,积极拜访企业,邀请赴遂投资。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

13.00

13.00

100.00%

10


其中:财政资金

0.00

13.00

13.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

适时开展

定性


5

5


数量指标

获取有效信息每年5条

5

5

25

25


质量指标

信息有效,专题对接

95

%

96

30

30


效益指标

可持续影响指标

适时开展

定性


10

10


社会效益指标

助推遂宁经济高质量发展

定性


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

98

%

98

5

5


成本指标

经济成本指标

根据工作计划积极开展

13

万元

13

5

5


合计

100

100


评价结论

积极开展招商引资工作,有力助推遂宁高质量发展。

存在问题

招大引强效果不明显。

改进措施

加大招商引资力度。

项目负责人:刘人萍

财务负责人:刘兰












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51090023T000008739663-春节慰问经费

主管部门

遂宁市人民政府办公室部门

实施单位 (盖章)

四川省遂宁市人民政府驻北京联络处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2024年春节期间,慰问在北京发展的遂宁籍人才代表和为遂宁发展作出贡献且在北京居住的人员以及遂宁籍在京农民工代表等,使广大干部群众、各界代表充分感受党和政府的关怀,增强全市的凝聚力、战斗力。

及时开展春节慰问,带去了家乡党委、政府的关心和关爱。

2.项目实施内容及过程概述

及时开展春节走访慰问活动。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.00

3.00

100.00%

10


其中:财政资金

0.00

3.00

3.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

春节慰问对象数量

60

人数

60

10

10


质量指标

牵头单位细化活动方案

定性

10

10


慰问资金、物资使用合规率

定性

%

10

10


时效指标

在规定时限内将慰问资金、物资发放到位的比率

定性

%

10

10


效益指标

社会效益指标

慰问对象感受党和政府的关怀程度

定性

%

20

20


可持续影响指标

春节慰问机制

定性

%

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

慰问对象满意度

定性

%

10

10


合计

100

100


评价结论

体现了市委、市政府的关心关爱,进一步增强了在京各界群众的幸福感、获得感、安全感。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘人萍

财务负责人:刘兰












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51090024T000011118994-交通保障费用

主管部门

遂宁市人民政府办公室部门

实施单位 (盖章)

四川省遂宁市人民政府驻北京联络处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障干部职工往返交通。

有效保障了单位干部职工往返工作地与家庭主要居住地的交通费用。

2.项目实施内容及过程概述

在国家法定休息日、法定节假日往返任职地与家庭主要居住地,参照任职地差旅费管理办法规定的乘坐公共交通工具标准,每月据实报销1次往返两地的交通费(一往一返计1次)。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

8.84

8.84

8.84

100.00%

10


其中:财政资金

8.84

8.84

8.84

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障职工人数

5

6

15

15


质量指标

保障干部职工往返交通

定性

15

15


时效指标

根据工作需要适时开展

1

1

10

10


效益指标

社会效益指标

高效服务遂宁经济社会发展

定性

15

15


可持续影响指标

利于工作开展

定性

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

有效保障职工正常生活工作

95

%

100

10

10


成本指标

经济成本指标

优先选择经济性交通工具

8

万元

8.84

10

8


合计

100

98


评价结论

有效保障了干部职工的往返工作地与家庭主要居住地的需求,有利于激发干事创业热情。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:向奎宣

财务负责人:刘兰












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51090025T000013214672-人才工作站专项经费

主管部门

遂宁市人民政府办公室部门

实施单位 (盖章)

四川省遂宁市人民政府驻北京联络处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

慰问遂宁在京人才不少于12人次,召开遂宁在京人才专题会座谈会至少一次。促进高层次人才与我市的交流合作,积极协助资金项目争取工作,做好城市宣传推介工作,促进遂宁经济社会发展。

慰问在京遂宁籍人才,举办遂宁在京青年人才联盟专题座谈会1次。开展“遂宁鲜”进部委活动7次。有效推动人才、项目、资金向遂宁集聚。

2.项目实施内容及过程概述

走访慰问科技、教育、医疗等领域人才;组织专题座谈会对接产业需求及政策支持。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.00

3.00

100.00%

10


其中:财政资金

0.00

3.00

3.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

慰问遂宁在京人才

60

60

10

10


数量指标

召开遂宁在京人才专题会座谈会

1

1

10

10


质量指标

体现地方党委政府对人才的关心关爱影响力

90

%

95

10

10


时效指标

适时开展

1

1

10

10


效益指标

社会效益指标

助推遂宁经济高质量发展

定性


10

10


社会效益指标

适时开展关心关爱慰问工作

定性


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

98

%

98

10

10


成本指标

经济成本指标

按照预算使工作成本最低化

3

万元

3

20

20


合计

100

100


评价结论

助力首都与家乡双向发展,为后续人才返乡创业、项目合作奠定基础。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘人萍

财务负责人:刘兰


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



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